Guía práctica para la evaluación del control interno en la auditoría en informática.
El incremento permanente de las expectativas y necesidades relacionada con la informática, al igual que la actualización continua de los elementos que componen la tecnología de este campo, obliga a las entidades que la aplican a contar con controles, políticas y procedimientos que aseguren a la alta...
Enregistré dans:
Auteurs principaux: | Cisneros Manzano, María Estela, Beltrán Gutiérrez, Marlene Elizabeth, Argueta Arano, Maritza Elizabeth |
---|---|
Format: | Thèse |
Langue: | es_SV |
Publié: |
2024
|
Sujets: | |
Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5217 |
Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Estudio y evaluación del control interno en el proceso de la auditoría tributaría.
par: Villalta, Mónica Elena, et autres
Publié: (2024)
par: Villalta, Mónica Elena, et autres
Publié: (2024)
Auditoría Informática: Un enfoque práctico /
par: Piattini Velthuis, Mario Gerardo
par: Piattini Velthuis, Mario Gerardo
Técnicas de la Auditoría informática /
par: Derrien, Yann
Publié: (1995)
par: Derrien, Yann
Publié: (1995)
Evaluación y Juicio del Auditor en Relación con el Control Interno Contable /
par: Mock, Theodore
Publié: (1997)
par: Mock, Theodore
Publié: (1997)
Guía para la implementación del análisis de procesos en la evaluación del control interno del proceso de ventas al crédito y cobros realizada por la auditoría interna de las empresas distribuidoras de electrodomésticos.
par: Linares Rivera, Marta Lilian, et autres
Publié: (2024)
par: Linares Rivera, Marta Lilian, et autres
Publié: (2024)
"Propuesta de lineamientos basicos para el control interno de la unidad finaciera institucional de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente”
par: Guevara Escobar, Guillermina Eugenia, et autres
Publié: (2024)
par: Guevara Escobar, Guillermina Eugenia, et autres
Publié: (2024)
Diseño de un manual para realizar auditoría integral con énfasis en las áreas financiera, control interno y gestión para las empresas comerciales del Municipio De Santa Ana
par: Barrientos Muñoz, Jaime Eduardo, et autres
Publié: (2024)
par: Barrientos Muñoz, Jaime Eduardo, et autres
Publié: (2024)
“Diseño de una guia de procedimientos de auditoria para respaldar la opinion del contador publico en una auditoria de estados financieros en El Municipio De Santa Ana”
par: Caceres Sanabria, Judith Lorena, et autres
Publié: (2024)
par: Caceres Sanabria, Judith Lorena, et autres
Publié: (2024)
Propuesta para la unidad de auditoría interna sobre la evaluación del control interno con enfoque coso, en la propiedad, planta y equipo del Ministerio de Educación.
par: Galindo Zúniga, Idis Lissett, et autres
Publié: (2024)
par: Galindo Zúniga, Idis Lissett, et autres
Publié: (2024)
“Opiniones expresadas en el dictamen por el auditor, dándole cumplimiento a los requerimientos técnicos emitidos por el consejo de vigilancia de la profesión de contaduría pública y auditoría cvpcpa y las normas internacionales de auditoría nias, en una auditoría de estados financieros”
par: Quintanilla Salazar, Dilma Jeaneth, et autres
Publié: (2024)
par: Quintanilla Salazar, Dilma Jeaneth, et autres
Publié: (2024)
Propuesta de un sistema de control interno en La Alcaldía
Municipal de El Refugio, Departamento de Ahuachapán.
par: Escobar Castaneda, Alba Yaneth, et autres
Publié: (2024)
par: Escobar Castaneda, Alba Yaneth, et autres
Publié: (2024)
El rol de la auditoría forense en el fortalecimiento de los controles internos para la prevención de fraudes económicos en las Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito.
par: Alvarenga Morán, Cruz Esmeralda, et autres
Publié: (2024)
par: Alvarenga Morán, Cruz Esmeralda, et autres
Publié: (2024)
“Propuesta de un manual de procedimientos de control interno bajo normas internacionales de auditoria aplicado a las bodegas del Ministerio de Educacion.”(caso práctico bodega departamental de Santa Ana)
par: Acuña Larios, Jonnatan Stanley, et autres
Publié: (2024)
par: Acuña Larios, Jonnatan Stanley, et autres
Publié: (2024)
Guía de control interno para los proyectos de infraestructura física ejecutados por las municipalidades.
par: Crespín Rivas, Lissette Marlene, et autres
Publié: (2024)
par: Crespín Rivas, Lissette Marlene, et autres
Publié: (2024)
Creación de la Unidad de Auditoría Interna y el diseño de un sistema de control interno en la Asociación sin Fines de Lucro Movimiento de Jóvenes Encuentristas (MOJE), en la ciudad de Ilobasco, departamento de Cabañas.
par: Crespín Molina, Deysi de los Ángeles, et autres
Publié: (2024)
par: Crespín Molina, Deysi de los Ángeles, et autres
Publié: (2024)
La auditoría integral con enfoque de control interno y cumplimiento legal aplicado a cooperativas agropecuarias, sector reformado de El Salvador.
par: Guardado Quintanilla, Jesús, et autres
Publié: (2024)
par: Guardado Quintanilla, Jesús, et autres
Publié: (2024)
“Aplicación de la normativa tecnica gubernamental en el control interno del inventario y equipo del Centro Escolar Francisco Ignacio Cordero, Del Municipio De Chalchuapa Departamento De Santa Ana”
par: Fuentes Marroquin, Claudia Susana, et autres
Publié: (2024)
par: Fuentes Marroquin, Claudia Susana, et autres
Publié: (2024)
Control Interno y Fraudes con base en los Ciclos Transaccionales, análisis de Informe Coso /
par: Estupiñan Gaitán, Rodrigo
Publié: (2002)
par: Estupiñan Gaitán, Rodrigo
Publié: (2002)
Auditoría interna integral.
par: Santillana González, Juan Ramón
Publié: (1983)
par: Santillana González, Juan Ramón
Publié: (1983)
Control de un sistema de auditoria interna enfocado a las areas del efectivo y equivalentes, en las grandes empresas dedicadas a la comercializacion de productos de ferreteria del Departamento de Santa Ana
par: Chacón Gutiérrez, Julio Enrique
Publié: (2024)
par: Chacón Gutiérrez, Julio Enrique
Publié: (2024)
Diseño de un sistema de detección y corrección de Irregularidades a través del control interno contable en el
Área de Servicios Municipales de la Alcaldía de Santa Ana.
par: Escobar Uceda, Irma Elizabeth, et autres
Publié: (2024)
par: Escobar Uceda, Irma Elizabeth, et autres
Publié: (2024)
“Establecimiento de un sistema de control interno aplicado
a las áreas operativas de la empresa multiservice merliot,
ubicada en ciudad merliot del departamento de La Libertad”
par: Gómez Santa María, Juan José, et autres
Publié: (2024)
par: Gómez Santa María, Juan José, et autres
Publié: (2024)
Auditoría del Control Interno /
par: Mantilla Blanco, Samuel Alberto
Publié: (2009)
par: Mantilla Blanco, Samuel Alberto
Publié: (2009)
Sistema de control interno COSO ERM para administración de propiedad, planta y equipo de empresas arrendadoras de vehículos
par: Mejía Flores, Karina Elena, et autres
Publié: (2024)
par: Mejía Flores, Karina Elena, et autres
Publié: (2024)
Evaluación del control interno de los sistemas de información computarizados en las instituciones autonómas desde la perspectiva de la auditoría interna gubernamental.
par: Pérez Méndez, Marina Raquel, et autres
Publié: (2024)
par: Pérez Méndez, Marina Raquel, et autres
Publié: (2024)
Guía de control interno contable para los fideicomisos de administración fundamentado en Normas internacionales de contabilidad.
par: Molina Ortíz, Joyce del Carmen, et autres
Publié: (2024)
par: Molina Ortíz, Joyce del Carmen, et autres
Publié: (2024)
Diseño de un sistema de control interno administrativo a aplicar en la Asociación nacional de enfermeras salvadoreñas.
par: Cotto Borja, Doris Isabel, et autres
Publié: (2024)
par: Cotto Borja, Doris Isabel, et autres
Publié: (2024)
“Creación y organización de la unidad de auditoria interna en la Fundación de Nuestros pequeños Hermanos, El Salvador”
par: Cerna, Rodolfo Antonio, et autres
Publié: (2024)
par: Cerna, Rodolfo Antonio, et autres
Publié: (2024)
Auditoría en informática basada en las NIA's aplicables a un ambiente de sistemas de información por computadora en la mediana empresa del sector comercio.
par: Preza Argueta, Rafael Antonio, et autres
Publié: (2024)
par: Preza Argueta, Rafael Antonio, et autres
Publié: (2024)
Sistema de control interno informático para empresas ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador que se dedican a realizar eventos deportivos de carreras y maratones.
par: Menjívar Peñate, Miguel Ángel, et autres
Publié: (2024)
par: Menjívar Peñate, Miguel Ángel, et autres
Publié: (2024)
Guía práctica para la evaluación del control interno en la Auditoría en Informática
par: Cisneros Manzano, María Estela
Publié: (2002)
par: Cisneros Manzano, María Estela
Publié: (2002)
Evaluación de los Costos y Beneficios de la Implementación de Auditorías Internas Remotas, por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad de El Salvador, para una Gestión Eficiente de los Riesgos y el Control Interno
par: Hernández Membreño, Gustavo Rafael, et autres
Publié: (2024)
par: Hernández Membreño, Gustavo Rafael, et autres
Publié: (2024)
Adecuación y Efectividad del Sistema del Control Interno cuando se comete Fraude en el Área de Compras en entidades Salvadoreñas del Sector Comercio que un Auditor Forense debe conocer.
par: Jaime Soriano, Cesia Elizabeth, et autres
Publié: (2024)
par: Jaime Soriano, Cesia Elizabeth, et autres
Publié: (2024)
"Propuesta de un manual de procedimientos de auditoría interna para La Alcaldía Municipal de Candelaria de La Frontera”
par: Ochoa Ríos, Rolando Manrique, et autres
Publié: (2024)
par: Ochoa Ríos, Rolando Manrique, et autres
Publié: (2024)
Guía para la implementación de indicadores no financieros como herramienta de control interno contable.
par: Romualdo Martínez, Edwin Osvaldo, et autres
Publié: (2024)
par: Romualdo Martínez, Edwin Osvaldo, et autres
Publié: (2024)
Evaluación del sistema de control interno aplicado a la trazabilidad de las materias primas que ingresan bajo el régimen de admisión temporal a las empresas textiles clasificadas como depósitos para perfeccionamiento activo del municipio de San Salvador.
par: García Jovel, Boris Iván, et autres
Publié: (2024)
par: García Jovel, Boris Iván, et autres
Publié: (2024)
“Directrices para evaluar la estructura de control interno, bajo el enfoque coso, según normas internacionales de auditoria”
par: Quan Rodriguez, Blanca Carolina, et autres
Publié: (2024)
par: Quan Rodriguez, Blanca Carolina, et autres
Publié: (2024)
Instrumentos para evaluar el control interno con un enfoque integral en los inventarios de las empresas constructoras.
par: Zamora Escobar, Edwin Iván, et autres
Publié: (2024)
par: Zamora Escobar, Edwin Iván, et autres
Publié: (2024)
Plan de auditoría interna para garantizar el cumplimiento de las prácticas de control interno en las operaciones de importación de mercancías con firma electrónica de los agentes de aduana en El Salvador.
par: Hernández Escobar, Guadalupe Emperatriz, et autres
Publié: (2024)
par: Hernández Escobar, Guadalupe Emperatriz, et autres
Publié: (2024)
Sistema de control interno para incrementar la eficiencia del transporte centroamericano de pasajeros vía terrestre. Caso práctico.
par: Velasco Montiel, Javier Alexander, et autres
Publié: (2024)
par: Velasco Montiel, Javier Alexander, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Estudio y evaluación del control interno en el proceso de la auditoría tributaría.
par: Villalta, Mónica Elena, et autres
Publié: (2024) -
Auditoría Informática: Un enfoque práctico /
par: Piattini Velthuis, Mario Gerardo -
Técnicas de la Auditoría informática /
par: Derrien, Yann
Publié: (1995) -
Evaluación y Juicio del Auditor en Relación con el Control Interno Contable /
par: Mock, Theodore
Publié: (1997) -
Guía para la implementación del análisis de procesos en la evaluación del control interno del proceso de ventas al crédito y cobros realizada por la auditoría interna de las empresas distribuidoras de electrodomésticos.
par: Linares Rivera, Marta Lilian, et autres
Publié: (2024)